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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102006
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 715,79
Valor Liquidado R$ 715,79
Valor Pago R$ 715,79
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor MAURICIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***332793**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/01/2024 9 1 200,00
02/01/2024 9 1 515,79
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/01/2024 200,00
02/01/2024 515,79