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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228002
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 2.105,26
Valor Liquidado R$ 2.105,26
Valor Pago R$ 2.105,26
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE VINHETAS E PROPAGANDAS DE EVENTOS, PALESTRAS E REUNIOES, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor ADALTO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***698193**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE VINHETAS E PROPAGANDAS DE EVENTOS, PALESTRAS E REUNIOES, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2024 9 1 2.105,26
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/02/2024 2.105,26