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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228005
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 58,00
Valor Liquidado R$ 58,00
Valor Pago R$ 58,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA LEVAR FUNCIONARIOS DO SELO UNICEF, PARA REUNIAO, NO DIA 28 02 2024.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor GESER AVELINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***563393**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64518000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA LEVAR FUNCIONARIOS DO SELO UNICEF, PARA REUNIAO, NO DIA 28 02 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2024 9 1 58,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/02/2024 58,00