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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229002
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 78,80
Valor Liquidado R$ 78,80
Valor Pago R$ 78,80
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ ***944600058**
Endereço ESP DOS MINISTERIOS, 5, EIXO MONUMENTAL, CEP:70310500
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 78,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 78,80