| Número do Empenho | 1230013 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 30.553,67 |
| Valor Liquidado | R$ 30.553,67 |
| Valor Pago | R$ 30.553,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***398803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,PROCESSO DE LICITATORIO PREGAO N°013 2025,PROCESSO ADM N°039 2025 E CONTRATO N°019 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VOLTEC SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***923330001** |
| Endereço | AV DUQUE DE CAXIAS, 225, CENTRO, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |